?
縣區分站: 霍邱 | 金寨 | 霍山 | 舒城 | 金安區 | 裕安區 | 葉集區 | 開發區 歡迎訪問六安先鋒網! 設為首頁 | 加入收藏
今天是
中共六安市委組織部2017年部門決算情況
瀏覽次數:41196  作者: 辦公室  信息來源: 辦公室  發布時間:2018-08-29
文字大小:

 

 

市委組織部2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 市委組織部概況

 

一、部門職責

 

二、機構設置

 

第二部分 市委組織部2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 市委組織部2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

中共六安市委組織部2017部門決算情況

 

第一部分 中共六安市委組織部

    一、部門職責

   

  根據中共六安市委辦公室辦[2002]43號文件規定,中共六安市委組織部主要職責是:

    1、研究和指導全市黨的組織建設,督促檢查全市各級黨組織貫徹執行黨的組織制度情況;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員管理和發展黨員工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。

  2、負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、退(離)休審批手續;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;指導領導班子思想作風建設;負責市直機關科級干部和縣區有關科級干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流和安置事宜。

    3、研究貫徹中央和省、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策和決定、意見,組織落實培養選拔中、青年干部工作。

    4、研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要意見和制度。

    5、負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

    6、主管全市干部教育培訓工作,研究制定我市干部教育規劃、意見;協助完成省下達的調學任務;組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部、中高級知識分子以及組工干部的培訓。

    7、調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況。組織協調有關部門共同開展知識分子工作。

    8、對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

    9、負責全市黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院、檢察院和民主黨派機關參照國家公務員制度進行管理的工作。

    10、負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。

    11、歸口管理市委老干部局。指導退(離)休干部宏觀管理工作。

    12、完成市委和省委組織部交辦的其它任務。

    二、機構設置

    從決算單位構成看,中共六安市委組織部2017年度部門決算包括:部本級部門決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

    納入市委組織部2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共六安市委組織部本級

 

第二部分 中共六安市委組織部2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:中共六安市委組織部

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

3828.94

一、一般公共服務支出

2,491.22

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

27.47

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

47.77

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

3.10

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.13

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

2.99

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

3856.4

本年支出合計

2597.21

 用事業基金彌補收支差額

0

結余分配

0

     年初結轉和結余

343.7

     年末結轉和結余

1602.9

 

 

 

 

總計

4200.11

總計

4200.11

 

收入決算表                                          

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

3,856.40

3,828.94

 0

 0

 0

 0

27.47

201

一般公共服務支出

3,750.41

3,722.95

 0

 0

 0

 0

27.47

20104

發展與改革事務

83.37

83.37

 0

 0

 0

 0

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

83.37

83.37

 0

 0

 0

 0

0.00

20110

人力資源事務

150.00

150.00

 0

 0

 0

 0

0.00

2011008

  引進人才費用

150.00

150.00

 0

 0

 0

 0

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

11.52

11.52

 0

 0

 0

 0

0.00

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

11.52

11.52

 0

 0

 0

 0

0.00

20132

組織事務

3,502.52

3,475.06

 0

 0

 0

 0

27.47

2013201

  行政運行

555.93

528.47

 0

 0

 0

 0

27.47

2013202

  一般行政管理事務

1,928.29

1,928.29

 0

 0

 0

 0

0.00

2013299

  其他組織事務支出

1,018.30

1,018.30

 0

 0

 0

 0

0.00

20133

宣傳事務

3.00

3.00

 0

 0

 0

 0

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

3.00

3.00

 0

 0

 0

 0

0.00

208

社會保障和就業支出

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

20805

行政事業單位離退休

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

47.77

47.77

 0

 0

 0

 0

0.00

213

農林水支出

3.10

3.10

 0

 0

 0

 0

0.00

21303

水利

0.10

0.10

 0

 0

 0

 0

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.10

 0

 0

 0

 0

0.00

21305

扶貧

3.00

3.00

 0

 0

 0

0.00

2130599

  其他扶貧支出

3.00

3.00

 0

0.00

221

住房保障支出

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

22102

住房改革支出

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

2210201

  住房公積金

52.13

52.13

 0

 0

 0

 0

0.00

229

其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

22999

其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

2299901

  其他支出

2.99

2.99

 0

 0

 0

 0

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

2,597.21

788.22

1,808.99

0

0

0

201

一般公共服務支出

2,491.22

685.23

1,805.99

0

0

0

20104

發展與改革事務

55.18

0.00

55.18

0

0

0

2010499

  其他發展與改革事務支出

55.18

0.00

55.18

0

0

0

20110

人力資源事務

150.00

0.00

150.00

0

0

0

2011008

  引進人才費用

150.00

0.00

150.00

0

0

0

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

11.52

0.00

11.52

0

0

0

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

11.52

0.00

11.52

0

0

0

20132

組織事務

2,271.52

682.23

1,589.29

0

0

0

2013201

  行政運行

381.40

381.40

0.00

0

0

0

2013202

  一般行政管理事務

890.12

300.83

589.29

0

0

0

2013299

  其他組織事務支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0

0

0

20133

宣傳事務

3.00

3.00

0.00

0

0

0

2013399

  其他宣傳事務支出

3.00

3.00

0.00

0

0

0

208

社會保障和就業支出

47.77

47.77

0.00

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

47.77

47.77

0.00

0

0

0

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

47.77

47.77

0.00

0

0

0

213

農林水支出

3.10

0.10

3.00

0

0

0

21303

水利

0.10

0.10

0.00

0

0

0

2130314

  防汛

0.10

0.10

0.00

0

0

0

21305

扶貧

3.00

0.00

3.00

0

0

0

2130599

  其他扶貧支出

3.00

0.00

3.00

0

0

0

221

住房保障支出

52.13

52.13

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

52.13

52.13

0.00

0

0

0

2210201

  住房公積金

52.13

52.13

0.00

0

0

0

229

其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

22999

其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

2299901

  其他支出

2.99

2.99

0.00

0

0

0

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:中共六安市委組織部

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

3,828.94

一、一般公共服務支出

2,491.22

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

47.77

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

3.10

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

52.13

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

2.99

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

3,828.94

本年支出合計

2,597.21

年初財政撥款結轉和結余

307.30

年末財政撥款結轉和結余

1,539.03

一般公共預算財政撥款

307.30

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

4,136.23

合計

4,136.23

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

307.30

307.30

0.00

3,828.94

1,328.34

2,500.59

2,597.21

788.22

1,808.99

1,539.03

847.42

691.61

0.00

201

一般公共服務支出

307.30

307.30

0.00

3,722.95

1,225.35

2,497.59

2,491.22

685.23

1,805.99

1,539.03

847.42

691.61

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

83.37

0.00

83.37

55.18

0.00

55.18

28.20

0.00

28.20

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

83.37

0.00

83.37

55.18

0.00

55.18

28.20

0.00

28.20

0.00

20110

人力資源事務

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引進人才費用

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

11.52

0.00

11.52

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

11.52

0.00

11.52

11.52

0.00

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

307.30

307.30

0.00

3,475.06

1,222.35

2,252.70

2,271.52

682.23

1,589.29

1,510.83

847.42

663.41

0.00

2013201

  行政運行

40.66

40.66

0.00

528.47

528.47

0.00

381.40

381.40

0.00

187.73

187.73

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事務

266.63

266.63

0.00

1,928.29

693.89

1,234.40

890.12

300.83

589.29

1,304.80

659.69

645.11

0.00

2013299

  其他組織事務支出

0.00

0.00

0.00

1,018.30

0.00

1,018.30

1,000.00

0.00

1,000.00

18.30

0.00

18.30

0.00

20133

宣傳事務

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

47.77

47.77

0.00

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

3.10

0.10

3.00

3.10

0.10

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

52.13

52.13

0.00

52.13

52.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

0.00

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                                                           公開06表

              部門:中共六安市委組織部                                                                                金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

科目編碼

科目名稱

 

金額

301

工資福利支出

574.14

302

商品和服務支出

113.13

 

310

其他資本性支出

 

10.54

30101

  基本工資

156.55

30201

  辦公費

20.3

 

31001

  房屋建筑物購建

 

0

30102

  津貼補貼

105.87

30202

  印刷費

26.51

 

31002

  辦公設備購置

 

10.54

30103

  獎金

22.47

30203

  咨詢費

0

 

31003

  專用設備購置

 

0

30104

其他社會保障繳費

64.32

30204

  手續費

0

 

31005

  基礎設施建設

 

0

30106

  伙食補助費

0

30205

  水費

0

 

31006

  大型修繕

 

0

30107

  績效工資

0

30206

  電費

0

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

47.77

30207

  郵電費

5.48

 

31008

  物資儲備

 

0

30109

  職業年金繳費

0

30208

  取暖費

0

 

31009

  土地補償

 

0

30199

其他工資福利支出

177.16

30209

  物業管理費

0

 

31010

  安置補助

 

0

303

對個人和家庭的補助

90.4

30211

  差旅費

13.79

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

0

30301

  離休費

11.99

30212

  因公出國(境)費用

 

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

16.64

30213

  維修(護)費

 

1.52

31013

  公務用車購置

0

30303

  退職(役)費

0

30214

  租賃費

0.8

31019

  其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

0

30215

  會議費

4.39

31020

  產權參股

0

30305

  生活補助

4.68

30216

  培訓費

0

31099

  其他資本性支出

 

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

 

7.1

304

對企事業單位的補貼

0

30307

  醫療費

1.52

30218

  專用材料費

 

0

30401

  企業政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

 

0

30402

  事業單位補貼

0

30309

  獎勵金

0

30225

  專用燃料費

 

0

30403

  財政貼息

0

30310

  生產補貼

0

30226

  勞務費

18.03

30499

其他對企事業單位的補貼

0

30311

  住房公積金

52.61

30227

  委托業務費

 

0

307

債務利息支出

0

30312

  提租補貼

0

30228

  工會經費

 

2.87

30701

  國內債務付息

0

30313

  購房補貼

0

30229

  福利費

0

30707

  國外債務付息

0

30314

  采暖補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

 

0

399

其他支出

0

30315

  物業服務補貼

0

30239

 其他交通費用

 

0

39906

  贈與

0

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2.96

30240

  稅金及附加費用

 

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

12.35

 

 

 

人員經費合計

 

664.55

公用經費合計

123.67

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:中共六安市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

 

 

小計

基本支出  

項目支出

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分 中共六安市委組織部2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計4200.11萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計4200.11萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加2131.37萬元,增長103.03%,主要原因:一是基本支出人員工資增加;二是人才工作專項經費和援藏建設項目資金增加。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計3856.40萬元,其中:財政撥款收入3828.94萬元,占99.29%;其他收入27.47萬元,占0.71%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計2597.21萬元,其中:基本支出788.22萬元,占30.35%;項目支出1808.99萬元,占69.65%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入總計4136.23萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計4136.23萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加2127.63萬元,增長105.93%,主要原因:一是基本支出人員工資增加;二是人才工作專項經費和援藏建設項目資金增加。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款收入3828.94萬元,占本年收入的99.29%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加2438.3萬元,增長175.34%。主要原因一是基本支出人員工資增加;二是人才工作專項經費和援藏建設項目資金增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出2597.21萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1157.30萬元,增長80.37%。主要原因一是基本支出人員工資增加;二是人才工作專項經費和援藏建設項目資金增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出2597.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2491.22萬元,占95.92%;社會保障和就業(類)支出47.77萬元,占1.84%;農林水(類)支出3.1萬元,占0.12%;住房保障(類)支出52.13萬元,占2.01%;其他支出2.99萬元,占0.12%。

    (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4015.36萬元,支出決算為2597.21萬元,完成年初預算的64.68%。決算數小于預算數的主要原因:一是有些項目必須待年終考核結束才能支出;二是村級集體經濟資金由市財政局直接撥付至縣區,未計入決算支出。其中:基本支出788.22萬元,占30.35%;項目支出1808.99萬元,占69.65%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算0為萬元,支出決算為55.18萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達市直招商組2017年度工作經費。

    2.一般公共服務(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為150萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是省級追加下達2017年“省特支計劃”人才資金指標。

    3.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.52萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加 “兩學一做”教育活動工作經費。

    4.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為423.23萬元,支出決算為381.4萬元,完成年初預算的90.12%,決算數小于預算數的主要原因是辦公經費年底未全部支付完畢。

    5.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1832.7萬元,支出決算為890.12萬元,完成年初預算的48.57%,決算數小于預算數的主要原因是人才項目工作經費年終未支付完畢。

    6.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為1683萬元,支出決算為1000萬元,完成年初預算的59.42%,決算數小于預算數的主要原因是部分年初預算指標由市財政局直接撥付給各縣區未計入決算支出。

    7.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達市委組織部創建全國文明城市工作督查考核獎勵經費。

    8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為47.77萬元,支出決算為47.77萬元,完成年初預算的100%。

    9.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.1萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達2016年防汛抗洪搶險救災先進個人獎勵資金指標。

    10.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達市級領導聯系幫扶貧困村經費指標。

    11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為28.66萬元,支出決算為52.13萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中財政下達2016年度獎補資金補繳住房公積金指標。

    12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.99萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中財政下達2016年度招商引資及安商工作先進單位指標。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出788.22萬元,其中人員經費664.55萬元,主要包括:基本工資156.55萬元、津貼補貼105.87萬元、獎金22.47萬元、其他社會保障繳費64.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.77萬元、其他工資福利支出177.16萬元、離休費11.99萬元、退休費16.64萬元、生活補助4.68萬元、醫療費1.52萬元、住房公積金52.61萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.96萬元;公用經費123.67萬元,主要包括:辦公費20.3萬元、印刷費26.51萬元、郵電費5.48萬元、差旅費13.79萬元、維修(護)費1.52萬元、租賃費0.8萬元、會議費4.39萬元、公務接待費7.1萬元、勞務費18.03萬元、工會經費2.87萬元、其他商品服務支出12.35萬元、辦公設備購置10.54萬元。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    中共六安市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2017年度,中共六安市委組織部機關運行經費支出483.27萬元,比2016年增加67.62萬元,增長16.27%,主要原因是部機關人員增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2017年度,中共六安市委組織部政府采購支出總額38.60萬元,其中:政府采購貨物支出35.10萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.5萬元。授予中小企業合同金額38.60萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截至2017年12月31日,中共六安市委組織部共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
    (四)關于2017年度預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求,中共六安市委組織部組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共9個項目,涉及資金3475.7萬元,占項目預算總額的98.86%。評價結果顯示,均達到了預期績效目標。

    本部門共組織對“城市黨建和黨代表聯絡工作經費”、“檔案、統計、干訓、資格考試經費”、“干部在線教育經費”、“農組、選派、選聘、遴選、選調生管理、干部掛職管理工作經費”、“援藏工作專項經費”、“農村基層黨組織“一平臺兩中心”建設獎補經費”、“發展村級集體經濟專項資金”、“人才及人才協會工作經費”、“援藏建設項目資金”等9個項目開展了重點績效評價,涉及資金3475.7萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,已達到了預期績效目標。

    組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,部門本年預算控制較好, 項目經費嚴格按照財政要求,做到專款專用、規范管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提下嚴格將經費控制在預算內。

 

第四部分 名詞解釋

   

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

    六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

中共六安市委組織部2017年一般公共預算財政

撥款“三公經費支出決算情況

 

    一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

預 算 數

決 算 數

合  計

9.50

12.25

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

9.50

12.25

公務用車購置及運行費

0.00

0.00

  其中:公務用車運行維護費

0.00

0.00

       公務用車購置

0.00

0.00

                                      

    二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

  中共六安市委組織部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.50萬元,支出決算為12.25萬元,完成預算的128.95%,決算數大于預算數的主要原因是部門承擔市直招商引資組任務。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含部本級和下級單位。

  (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

  中共六安市委組織部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算12.25萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相比無變化。經費使用嚴格按照《六安市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2016〕262號)等相關規定執行。

  2.公務接待費支出12.25萬元, 與2016年度決算相比,減少0.13萬元,下降1.05%,下降的原因是嚴格執行公務接待標準,控制公務接待支出。2017年六安市委組織部國內公務接待共119批次(其中外事接待0批次),1092人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出及招商引資接待。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號)相關規定。

    3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比無變化。2017年沒有安排公務用車購置費和公務用車運行維護費。2017年底,六安市委組織部機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    聯系方式:中共六安市委組織部

    政務公開電子郵箱:[email protected]

頁面糾錯
主辦單位:中共六安市委組織部 承辦單位:六安市黨員電化教育中心
信息部電話:0564-3379170 E-mail:[email protected]
皖ICP備09004537號

欢乐麻将的规则 一肖软件 陕西十一选五今天开奖结果 时时彩a盘b盘 上海时时票网 手游棋牌软件开发 天津时时怎么代理 一零计划图鉴 yy游戏大厅通比牛牛 网易老时时 十一运夺金开奖结果查询 pk10官网走势 188篮球比分球探 三分钟时时开奖结果 广东彩票26选5 新时时彩基本走势图 秒速时时是不是官网